3月21日,财务计划部开展2023年融资审计工作。本次审计由水投集团统一部署,中兴华会计师事务所受托进行,鸭集团全体财务人员参加。
本次审计主要围绕2023年资金支付是否合规,原始凭证是否齐全、货币资金账实是否一致、大额支付是否对照合同执行,账务处理是否依法依规进行。审计过程中,审计人员仔细查看了各项会计凭证及财务资料,就存就相关事项进行了沟通交流。
事务所相关人员强调鸭集团及加工公司在建工程发生时间较长、金额较大,应尽快收集竣工资料完成固定资产的结转并计提折旧。
鸭集团财务人员表示,将不断完善、不断提高财务人员业务素养和业务能力,确保鸭集团财务管理工作健康运行,不断提高集团财务规范管理水平。